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增值稅是負數,填寫留抵稅額,下期抵減應納稅額。填寫納稅申報表的表二第21欄,就會主動生成主表的第14欄。(那一欄到時會被減掉。)。增值稅計算后是負數,是因為當進項稅額大于銷項稅額(即銷項少,進項多)的情況下,那么應交稅金-應交增值稅就是負數了。而這個負數就是留到下一納稅期抵扣的稅額(簡稱留抵稅額)。
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